Orden de Compra. Nº3938-741-SE15 "DESAYUNOS Y ALMUERZOS/PDTI KUME MONGEN 5"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-741-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2015
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS Y ALMUERZOS/PDTI KUME MONGEN 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 44652,0748
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESTAURANT "ALTO TRANCURA"
Razón Social NORMA LILIAN GONZALEZ CORTEZ
R.U.T. 14.036.360-k
Sucursal RESTAURANT "ALTO TRANCURA"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaDESAYUNOS, ALUMUERZOS,SEGUN COTIZACION ADJUNTA  $ 235.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.011 $ 235.011
Total Neto $ 235.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.652
TOTAL OC $ 279.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.