Orden de Compra. Nº3938-944-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-98-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curarrehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-944-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-98-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3938-98-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 108060,41
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor muebleria anka-luka
Razón Social RAUL ESTEBAN ANCAMIL ULLOA
R.U.T. 15.255.104-5
Sucursal muebleria anka-luka
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1UnidadAdquisición de madera nativa de 4x4 x 3.60 "Construcción de papeleros en Curarrehue y Quiñenahuín"  $ 568.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.739 $ 568.739
Total Neto $ 568.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.060
TOTAL OC $ 676.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.