Orden de Compra. Nº3938-975-SE11 "ADQUISICION DE DIPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-975-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DIPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna *
Impuesto 17385
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR HUGO CERNA ROMERO - Casa Matriz
Razón Social VICTOR HUGO CERNA ROMERO
R.U.T. 9.465.458-0
Sucursal VICTOR HUGO CERNA ROMERO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1Unidad no definida 1000 DIPTICOS A TODO COLOR PAPEL COUCHE 130 GRS. $ 91.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
Total Neto $ 91.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.385
TOTAL OC $ 108.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.