Orden de Compra. Nº3940-29-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3940-21-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3940-29-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3940-21-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3940-21-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 223
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 15865562,97
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRYCONSTRUCCIONES E.I.R.L.
Razón Social CARLOS AURELIO CARRILLO SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.031.223-1
Sucursal CARRYCONSTRUCCIONES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón1Unidadver antecedentes tecnicos  $ 83.502.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.502.963 $ 83.502.963
Total Neto $ 83.502.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.865.563
TOTAL OC $ 99.368.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.