Orden de Compra. Nº3942-116-SE13 "MATERIAL DE ESCRITORIO CEFSAM LEBU NORTE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-116-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO CEFSAM LEBU NORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3942-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna *
Impuesto 4440,24414
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho4UnidadCAJA DE PINCHOS (PINCH PUNCH)CAJA DE PINCHOS (PINCH PUNCH) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31201512
Cinta Transparente1UnidadCINTA DE PAPEL ADHESIVACINTA DE PAPEL ADHESIVA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44121707
Lápices de colores1UnidadCAJA LAPIZ SCRIPTO (MARCADORES DE COLORES) DE 12 COLORES.CAJA LAPIZ SCRIPTO (MARCADORES DE COLORES) DE 12 COLORES. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS GRANDE METALICAS DE 20 CMS.TIJERAS GRANDE METALICAS DE 20 CMS. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790
14121503
Cartulina10UnidadPLIEGOS DE CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES.PLIEGOS DE CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121707
Lápices de colores1UnidadCAJA LAPICES DE COLORES DE MADERA 12 UNIDADES.CAJA LAPICES DE COLORES DE MADERA 12 UNIDADES. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
53141629
Porta alfileres3UnidadALFILERES CABEZA DE COLORES SURTIDOS.ALFILERES CABEZA DE COLORES SURTIDOS. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
53141629
Porta alfileres1CajaCAJA DE ALFILERES METALICOSCAJA DE ALFILERES METALICOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO (STICK FIX)PEGAMENTO (STICK FIX) $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
14111525
Papel multiuso1UnidadBLOCK DE CARTULINAS DE COLORESBLOCK DE CARTULINAS DE COLORES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44121708
Marcadores21UnidadMARCADOR PERMANENTE.MARCADOR PERMANENTE. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.176
14111525
Papel multiuso24UnidadPAPELOGRAFO.PAPELOGRAFO. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.420
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR PIZARRAMARCADOR PIZARRA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 23.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.440
TOTAL OC $ 27.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.