Orden de Compra. Nº3942-208-R107 "MATERIALES REPARACION LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-208-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR MATERIALES PARA REPARACION Y AMPLIACION LABORATORIO CONSULTORIO GENERAL URBANO LEBU NORTE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna -1
Impuesto 21400,4714
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GABRIEL TOLEDO SOTO
R.U.T. 7.940.381-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111804
Soquetes6UnidadSoquetesFOCO TORTUGA $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.067
31201602
Pastas1UnidadPastasKILO PASTA MURO $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739
30101617
Barras de madera1UnidadBarras de maderaGUARDAPOLVO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31161906
Resortes de disco1UnidadResortes de discoDISCO DE CORTE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasLITRO AGUARRAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
31161906
Resortes de disco1UnidadResortes de discoTAPA GORRO 1/2 SOLDAR $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31162405
Tensores de tornillos1UnidadTensores de tornillosCAJA DE TORNILLOS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31211904
Brochas1UnidadBrochasLIJA $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63 $ 63
31211904
Brochas20UnidadBrochasGOLILLAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
31211904
Brochas25UnidadBrochasMETROS CORDON $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311
31162006
Clavos de alambre15UnidadClavos de alambreMETROS ALAMBRE NIA 1,5 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.143
31351101
Conjuntos de tubos soldados de aluminio por ultravioleta2UnidadConjuntos de tubos soldados de aluminio por ultravioletaEQUIPOS ALTA ESFICIENCIA DE 2X40 $ 18.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.554 $ 36.555
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurasCHAPA POLI $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714
46171503
Juegos de cerraduras1TuboJuegos de cerradurasCERROJO DE SEGURIDAD $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.118 $ 9.118
Total Neto $ 112.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.400
TOTAL OC $ 134.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.