Orden de Compra. Nº3942-466-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-7-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-466-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-7-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3942-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Lebu
Impuesto 44167,4
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidatraperostraperos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12181501
Ceras sintéticas20Unidad no definidaCERA LIQUIDA ROJASCERA LIQUIDA ROJAS $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA PISO FLOTANTECERA PISO FLOTANTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS DE BASURAS 50*70PAQUETES BOLSAS DE BASURAS 50*70 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS DE BASURAS 70*90PAQUETES BOLSAS DE BASURAS 70*90 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaPASTILLAS BAÑOPATILLAS BAÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131603
Esponjas5Unidad no definidaesponjas amarillas lozaesponjas amarillas loza $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS DE ASEOPAÑOS DE ASEO $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
14111703
Toallas de papel40Unidadtoalla novatoalla nova $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaescobillas plásticasescobillas plásticas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definidaguantes talla Sguantes talla S $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCloro Cloro $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante40UnidadToalla desinfectantes con cloroToallas clorox $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680
47121802
Removedores20UnidadCera Liquida BlancaHi lustreabrillantable900 cc. $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 232.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.167
TOTAL OC $ 276.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.