Orden de Compra. Nº3942-49-SE24 "SERVICIO DE HOSPDEJA ISLA MOCHA MES ENERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-49-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSPDEJA ISLA MOCHA MES ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1441
Comuna Lebu
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo ECA
Razón Social HUGO RENÉ GUZMÁN SÁEZ
R.U.T. 7.582.663-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hugo ECA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222501
Casas residenciales12Unidad no definidaHOSPEDAJE A EQUIPO DE SALUD (4 funcionarios por 3 dias) : - KASSANDRA HERRERA MONTECINOS - JAVIERA MEDINA MORA - JAVIERA BERNAL AGUAYO - CATALINA CHANDIA SAEZHOSPEDAJE A EQUIPO DE SALUD (4 funcionarios por 3 dias) : - KASSANDRA HERRERA MONTECINOS - JAVIERA MEDINA MORA - JAVIERA BERNAL AGUAYO - CATALINA CHANDIA SAEZ $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.