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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3942-55-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Traslados Aéros Isla Mocha |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS PAUL RETAMAL |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PAUL RETAMAL
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R.U.T. |
7.525.127-0 |
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Sucursal |
JUAN CARLOS PAUL RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111503
| Viajes o arriendos en vuelos chárteres | 1 | Unidad no definida | | 31.01.2023 1 CAÑETE - ISLA MOCHA TRASLADO FUNCIONARIO GORE PARA ESTUDIO INSTALACIÓN PANELES SOLARES |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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78111503
| Viajes o arriendos en vuelos chárteres | 1 | Unidad no definida | | 31.01.2023 1 CAÑETE - ISLA MOCHA TRASLADO FUNCIONARIO GORE PARA ESTUDIO INSTALACIÓN PANELES SOLARES (REGRESO) |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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78111503
| Viajes o arriendos en vuelos chárteres | 1 | Unidad no definida | | 31.01.2023 1 ISLA MOCHA – LEBU TRASLADO DE EXÁMENES MÉDICOS |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 600.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.