Orden de Compra. Nº3942-6-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-52-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-6-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-52-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3942-52-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 325
Comuna Lebu
Impuesto 8132
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes250UnidadGorro desechable enfermeríaGOE002: GORROS ENFERMERA DESECHABLE, NO ESTERIL, BOLSA X 100 UDS, VALOR X UNIDAD, MARCA TRESOR, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, TEST REPORT, VENCIMIENTO 08.06.2028 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42311506
Vendas o apósitos compresores10UnidadCOMPRESA DE GASA NATURAL USP 45X45 CM TRAMA 24 X20 CM. RELAVADA CON HILO RADIO OPACO TIRA DE COLOR AZUL.AACOMGES: COMPRESA LAPAROTOMIA 45 X 45 CM CON HILO RADIOPACO. X 5 UDS. ESTERIL, EN DOBLE EMPAQUE., MARCA CRANBERRY, PROCEDENCIA CHINA, , VENCIMIENTO 31.08.2028 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42131701
Cobertores para cirugía100UnidadCAMPO CLINICO ESTRIL SMS (H) 50X50 CM C/ FENESTRACCION CENTRAL CAJA 100PAC202: PAÑO CLINICO SMS 50x50 CM. 35 GR, CON PERFORACION 10x10cm, RESISTENTE A FLUIDOS, LIBRE DE LATEX, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS PACK, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES ISO 9001:2015, VENCIMIENTO 22.11.2028 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 42.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.132
TOTAL OC $ 50.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.