Orden de Compra. Nº3944-161-SE17 "ORDEN DE COMPRA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 3944-20-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3944-161-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 3944-20-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3944-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O"HIGGINS 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO
Comuna Peralillo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor movildent
Razón Social SOCIEDAD ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA LIMITADA
R.U.T. 76.058.887-3
Sucursal movildent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas38UnidadEndodoncias. Tratamiento de endodoncia en dientes anteriores y premolares que presenten patología pulpar irreversible, necrosis pulpar, patología periapical, etc. con indicación de tratamiento de endodoncia. 75 ENDODONCIAS VALOR UNITARIO NETO 64571 factura exenta de IVA. $ 64.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.698 $ 2.453.698
Total Neto $ 2.453.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.453.698

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.