Orden de Compra. Nº3944-31-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3944-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3944-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3944-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO) DEPTO DE SALUD
Comuna Peralillo
Impuesto 307968,72
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO) DEPTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142608
Jeringas médicas sin agujas200CajaJERINGA DESECAHABLE LUER LOCK 20CC 21G 1/2 CAJA X 50 UDS (VEC MINIMO 24 MESES)  $ 5.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.400 $ 1.109.400
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas6CajaAPOSITO DE LGINATO DE CALCIO PURO ESTERIL 10X10 CM CAJA X10 UDS (VEC MINIMO 24 MESES)  $ 9.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.572 $ 55.572
41103206
Detergentes de laboratorio48LitroDETERGENTE ENZIMATICO ENVASE DE 1 LT.(VEC MINIMO 24 MESES)  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200
11121802
Algodón36RolloALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG CAJA X 12 UDS (VEC MINIMO 24 MESES)  $ 8.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.716 $ 310.716
Total Neto $ 1.620.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.969
TOTAL OC $ 1.928.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.