Orden de Compra. Nº3944-494-MC19 "COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ATRILES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3944-494-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ATRILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO
Comuna Peralillo
Impuesto 39959,28
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2019
TítuloDescripción
DESPACHAR ADESPACHAR A: BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO
DEPARTAMENTO DE SALUD 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA
R.U.T. 4.635.694-2
Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaSOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 19 (7) PERFIL 50*50*3 (1.5)KG SOLDADURA 7018 3/32 (4) DISCO CORTE 4,5 (1) DISCO DESBASTE 4.5 (3) PLANCHA TERCIADO 18 MM (50) TORNILLO LENTEJA 1 1/8COTIZACIÓN PROVEEDOR SANTIAGO PEREZ URRA RUT: 4.635.694-2 FONO: 995549074 $ 210.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.312 $ 210.312
Total Neto $ 210.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.959
TOTAL OC $ 250.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.