Orden de Compra. Nº3945-1000-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1000-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 21929,8
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121503
Rotuladores lavables2UnidadPLUMON PERMANENTE AZUL ARTEL.-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60121535
Goma de borrar6UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS SOFTER.-  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE.-  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES STABILO BOSS AMARILLO.-  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES STABILO BOSS VERDE.-  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES STABILO BOSS ROSADO.-  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO ARTEL.-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadPLUMON PERMANENTE ROJO ARTEL.-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60121503
Rotuladores lavables4UnidadPLUMON PIZARRA AZUL ARTEL.-  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
31201505
Cinta adhesiva de doble cara8UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ECON.-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
44122011
Carpetas para archivos8UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP.-  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
60121148
Papel lustre4UnidadPAPEL LUSTRE SOBRE.-  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14121503
Cartulina30UnidadCARTULINA X UNIDAD.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121204
Pintura de témpera lavable12UnidadTEMPERAS LAVABLES 12 COLORES ARTEL.-  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
44121704
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121503
Rotuladores lavables4UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO ARTEL.-  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
60121503
Rotuladores lavables4UnidadPLUMON PIZARRA ROJO ARTEL.-  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LÁPIZ PAPER MATE 7 ML.-  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111525
Papel multiuso12UnidadPEGOTE PAPEL SELLOCINTA 40 X 48 MM.-  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
44121506
Sobres estándar11UnidadSOBRE TAMAÑO HOJA OFICIO BLANCO.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CASIO MS-100 BM.-  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 26/6 TORRE DE 5.000 UNIDADES.-  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
14111525
Papel multiuso6UnidadPAPEL DIVERTIDO SOBRE.-  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
27112904
Pistola de resina30UnidadBARRA DE SILICONA.-  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111509
Artículos de papelería4ResmaRESMA HOJA CARTA PREMIER O EQUALIT.-  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
Total Neto $ 115.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.930
TOTAL OC $ 137.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.