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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-101-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
70490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vulcanización carlitos |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES
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R.U.T. |
9.923.786-4 |
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Sucursal |
vulcanización carlitos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | cambio de filtros, aceite, pastillas, focos, ampolletas
reparacion y cambio de neumaticos
reparacion electrica
engrase | servicios segun guias n°490,491,492,493,494,495 y 496. |
$ 371.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.000
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$ 371.000
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Total Neto
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$ 371.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.490
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$ 441.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.