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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-1010-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-12-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
308764,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Famacor |
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Razón Social |
BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ
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R.U.T. |
17.042.484-0 |
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Sucursal |
Famacor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | ADMINISTRACION MUNICIPAL - BUS DAEWOO, JDVJ-94:
02 U. CAMBIO DISCOS DE FRENO. $767.550.c/u- IVA INCL
04 U. PERNOS RUEDA DELANTERA. $41.650.- c/u IVA INCL
01 U. FILTRO DE AIRE. $88.060.- IVA INCL
01 U. ENGRASE. $11.305.- IVA INCL
01 U. REGULACION DE FRENO. $11.662.- IVA INCL
01 U. PASTILLAS DE FRENO. $90.440.- IVA INCL
27 U. ADBLUE. $1.136.- c/u IVA INCL
COTIZACION Nº 437 | |
$ 1.625.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.625.075
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$ 1.625.075
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Total Neto
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$ 1.625.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.764
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$ 1.933.839
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.