Orden de Compra. Nº3945-1012-SE18 "MANTENCION Y REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1012-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 45277
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Famacor
Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ
R.U.T. 17.042.484-0
Sucursal Famacor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalADMINISTRACION MUNICIPAL - CAMION VOLKSWAGEN, XS-2423: 01 U. ENGRASE. $13.090.- IVA INCL 02 U. CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS. $108.766.- IVA INCL 01 U. CAMBIO FILTRO PETROLEO. $29.155.- IVA INCL 01 U. AJUSTE DE FRENO. $13.447.- IVA INCL 01 U. REVISION DE NIVELES. $10.353.- IVA INCL COTIZACION Nº 436  $ 238.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.300 $ 238.300
Total Neto $ 238.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.277
TOTAL OC $ 283.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.