Orden de Compra. Nº3945-1017-SE23 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1017-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 12966,74
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS KUKY 120 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50201706
Café3UnidadCAFÉ TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.   $ 6.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.044 $ 19.044
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadWATTS DIFER. SABORES 1,5 LITROS CCU O EQUIVALENTE.   $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
Total Neto $ 68.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.967
TOTAL OC $ 81.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.