|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-1021-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORA Y TINTAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-39-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
20349 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Razón Social |
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.920.400-8 |
|
Sucursal |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 1 | Global | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:
1 U. IMPRESORA EPSON L-120. $95.900.-C/U
1 U. TINTA Nº 664 BOTELLA DE COLOR. $5600.-C/U
1 U. TINTA Nº 664 BOTELLA NEGRO. $5600.-C/U | |
$ 107.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.100
|
$ 107.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 107.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.349
|
|
$ 127.449
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.