Orden de Compra. Nº3945-1040-SE24 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1040-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 15975,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel12UnidadBOLSAS DE PAPEL KRAFT 34 CM O DIFERENTES TAMAÑOS O EQUIVALENTE.   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS SODA 180 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 2 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYOGURT FRUTOS SECOS 125 GRS COLUN O EQUIVALENTE.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
50221202
Cereales en barra30UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20UnidadJALEA DIFER. SABORES 110 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 84.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.975
TOTAL OC $ 100.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.