|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-1067-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-103-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-103-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
153324,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
coindusltda |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.635.770-7 |
|
Sucursal |
coindusltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211910
| Mitones | 50 | Unidad | GUANTES DE CABRITILLA. | |
$ 1.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.500
|
$ 72.500
|
46181525
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 20 | Unidad | TRAJE DE AGUA CON PIERNERA.
TALLA M = 10.
TALLA L = 6. | |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.800
|
$ 79.800
|
46181507
| Chalecos de protección | 50 | Unidad | CHALECO REFLECTANTE. | |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.500
|
$ 74.500
|
53111601
| Zapatos de hombre | 83 | Par | ZAPATOS DE SEGURIDAD:
TALLA 40 = 10 PARES.
TALLA 39 = 10 PARES.
TALLA 38 = 5 PARES.
TALLA 37 = 9 PARES.
TALLA 41 = 10 PARES
TALLA 42 = 6 PARES.
TALLA 43 = 10 PARES | |
$ 6.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580.170
|
$ 580.170
|
|
|
Total Neto
|
$ 806.970
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 153.324
|
|
$ 960.294
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.