|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-1082-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GALLETAS, AZÚCAR Y OTROS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-32-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
23286,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
panaderiamariateresa |
|
Razón Social |
YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
|
|
R.U.T. |
11.601.832-2 |
|
Sucursal |
panaderiamariateresa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS:
390 U. VASOS DE PLUMAVIT VANNI. $59.- C/U
119 U. CUCHARAS DESECHABLES VANNI. $59.- C/U
4 U. CAFÉ TRADICIÓN 170 GRS NESCAFE. $4.092.-C/U
7 KILOS. AZUCAR IANZA 1 KILO. $714.- C/U
10 PAQUETES. GALLETAS TRITON 126 GRS MCKAY. $420.- C/U
10 PAQUETES. GALLETAS DONUTS 100 GRS COSTA. $748.- C/U
10 PAQUETES. DE AVENA GRAN CEREAL COSTA. $588.- C/U
10 PAQUETES. GALLETAS FRAC 130 GRS COSTA. $420.- C/U
48 U. AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 500 CC. $504.- C/U
10 CAJAS. DE BARRA CEREAL COSTA 20 UNIDADES. $2.521.- C/U
| |
$ 122.559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.559
|
$ 122.559
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.559
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.286
|
|
$ 145.845
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.