Orden de Compra. Nº
3945-1095-SE24
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-1095-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
267164,32
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIKEN
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAIKEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101513
Discos
18
Unidad
DISCO DESB 7" METAL MAKITA O EQUIVALENTE.
$ 3.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.924
$ 57.924
21101513
Discos
6
Unidad
PLETINA 50 X 10 MM (23.58 KG) O EQUIVALENTE.
$ 28.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.088
$ 170.088
21101513
Discos
30
Unidad
DISCO DESB 4.1/2" METAL MAKITA O EQUIVALENTE.
$ 1.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.050
$ 49.050
46181703
Máscara de soldador
18
Unidad
MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE DALYG3500B DAEWOO-ENERGIAS CHILE O EQUIVALENTE.
$ 28.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.092
$ 520.092
46181504
Guantes protectores
18
Unidad
GUANTE SOLDADOR ROJO INDURA AT19 EPP O EQUIVALENTE.
$ 3.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.914
$ 58.914
46181504
Guantes protectores
36
Unidad
GUANTE CABRITILLA PUÑO CORTO S/F CROMO (0.010 K) EPP O EQUIVALENTE.
$ 1.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.728
$ 64.728
21101513
Discos
50
Unidad
DISCO CORTE 4.1/2 KLINGSPOR 202400 A. INOX O EQUIVALENTE.
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.900
21101513
Discos
25
Unidad
DISCO CORTE 7" KLINGSPOR 221161 1.6MM METAL/A. INOX O EQUIVALENTE.
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.875
$ 58.875
31211903
Equipo para protección
36
Unidad
ANTIPARRA SAFETY STEELPRO SPY FLEX PLUS GRIS FILTRO UV.
$ 4.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.412
$ 155.412
31211903
Equipo para protección
37
Unidad
PROTECTOR OIDO TIPO TAPON GOMA EPP O EQUIVALENTE.
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.011
$ 26.011
39121436
Electrodos
20
kilogramo
ELECTRODO 7018 3/32" INDURA F-101-1A) O EQUIVALENTE.
$ 4.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.120
$ 97.120
39121436
Electrodos
20
kilogramo
ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA O EQUIVALENTE.
$ 4.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.180
$ 80.180
39121436
Electrodos
7
kilogramo
ELECTRODO 7018 1/8" INDURA F-101-1A) O EQUIVALENTE.
$ 4.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.834
$ 29.834
Total Neto
$ 1.406.128
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 267.164
TOTAL OC
$ 1.673.292
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.