Orden de Compra. Nº3945-1095-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1095-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 267164,32
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos18UnidadDISCO DESB 7" METAL MAKITA O EQUIVALENTE.   $ 3.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.924 $ 57.924
21101513
Discos6UnidadPLETINA 50 X 10 MM (23.58 KG) O EQUIVALENTE.   $ 28.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.088 $ 170.088
21101513
Discos30UnidadDISCO DESB 4.1/2" METAL MAKITA O EQUIVALENTE.  $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.050 $ 49.050
46181703
Máscara de soldador18UnidadMASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE DALYG3500B DAEWOO-ENERGIAS CHILE O EQUIVALENTE.   $ 28.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.092 $ 520.092
46181504
Guantes protectores18UnidadGUANTE SOLDADOR ROJO INDURA AT19 EPP O EQUIVALENTE.  $ 3.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.914 $ 58.914
46181504
Guantes protectores36UnidadGUANTE CABRITILLA PUÑO CORTO S/F CROMO (0.010 K) EPP O EQUIVALENTE.   $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.728 $ 64.728
21101513
Discos50UnidadDISCO CORTE 4.1/2 KLINGSPOR 202400 A. INOX O EQUIVALENTE.   $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
21101513
Discos25UnidadDISCO CORTE 7" KLINGSPOR 221161 1.6MM METAL/A. INOX O EQUIVALENTE.   $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.875 $ 58.875
31211903
Equipo para protección36UnidadANTIPARRA SAFETY STEELPRO SPY FLEX PLUS GRIS FILTRO UV.   $ 4.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.412 $ 155.412
31211903
Equipo para protección37UnidadPROTECTOR OIDO TIPO TAPON GOMA EPP O EQUIVALENTE.   $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.011 $ 26.011
39121436
Electrodos20kilogramoELECTRODO 7018 3/32" INDURA F-101-1A) O EQUIVALENTE.   $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.120 $ 97.120
39121436
Electrodos20kilogramoELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA O EQUIVALENTE.   $ 4.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.180 $ 80.180
39121436
Electrodos7kilogramoELECTRODO 7018 1/8" INDURA F-101-1A) O EQUIVALENTE.   $ 4.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.834 $ 29.834
Total Neto $ 1.406.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.164
TOTAL OC $ 1.673.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.