Orden de Compra. Nº3945-110-SE21 "ARTICULOS DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-110-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 27289,7
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCAJA REPUESTOS HOJA CARTONERO X10 REPUESTOS.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ECON O EQUIVALENTE  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCORTA CARTON KORES O EQUIVALENTE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS ISOFIT O EQUIVALENTE  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOST IT ADHESIVO.-  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES STABILO BOSS O EQUIVALENTE: AMARILLO  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES STABILO BOSS O EQUIVALENTE CELESTE  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES STABILO BOSS O EQUIVALENTE VERDE  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES STABILO BOSS O EQUIVALENTE NARANJO  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices36UnidadLAPIZ GEL COLOR AZUL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
31201515
Cintas de papel4UnidadPEGOTE PAPEL SELLOCINTA 40*48 MM O EQUIVALENTE  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPENDRIVE 128 GB KINGNSTONE O TOSHIBA O EQUIVALENTE.  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE O EQUIVALENTE  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
43201801
Unidades de discos flexibles2UnidadPENDRIVE 64 GB KINGNSTONE O TOSHIBA O EQUIVALENTE  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA DURACELL O EQUIVALENTE  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44122106
Chinches y tachuelas3UnidadPIN PUSH COLORES 100 UNIDADES HAND O EQUIVALENTE  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES OFICIO RHEIN O EQUIVALENTE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 143.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.290
TOTAL OC $ 170.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.