Orden de Compra. Nº3945-1147-SE19 "CAFÉ, CUCHARAS, VASOS Y OTROS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1147-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra CAFÉ, CUCHARAS, VASOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 16762,56
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE 100 BOLSITAS LIPTON   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
48101901
Vajillas de servicio120UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
52152102
Vasos para beber domésticos120UnidadVASOS PLUMAVIT C/U VANNI   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta6UnidadMERMELADAS LOS LAGOS DIFER. SABORES 250 GRS LOS LAGOS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50201706
Café2TarroCAFÉ DOLCA 100 GRS NESCAFE   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2TarroMILO TARRO 700 GRS NESTLE  $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.656 $ 8.656
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6kilogramoAZUCAR 1 KILO IANZA   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETAS 50 UNIDADES C/U ELITE  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS DONUTS 100 GRS COSTA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS GRETEL 85 GRS COSTA   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS CRAKER 85 GRS COSTA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SODA MCKAY 180 GRS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS DE AVENA DIFER. SABORES 135 GRS COSTA  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS CHIP CHOC 125 GRS COSTA  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
Total Neto $ 88.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.763
TOTAL OC $ 104.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.