Orden de Compra. Nº
3945-1147-SE19
"
CAFÉ, CUCHARAS, VASOS Y OTROS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-1147-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
CAFÉ, CUCHARAS, VASOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
16762,56
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
panaderiamariateresa
Razón Social
YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T.
11.601.832-2
Sucursal
panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE 100 BOLSITAS LIPTON
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
48101901
Vajillas de servicio
120
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
52152102
Vasos para beber domésticos
120
Unidad
VASOS PLUMAVIT C/U VANNI
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
6
Unidad
MERMELADAS LOS LAGOS DIFER. SABORES 250 GRS LOS LAGOS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50201706
Café
2
Tarro
CAFÉ DOLCA 100 GRS NESCAFE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Tarro
MILO TARRO 700 GRS NESTLE
$ 4.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.656
$ 8.656
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
kilogramo
AZUCAR 1 KILO IANZA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS 50 UNIDADES C/U ELITE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS DONUTS 100 GRS COSTA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS GRETEL 85 GRS COSTA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS CRAKER 85 GRS COSTA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS SODA MCKAY 180 GRS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS DE AVENA DIFER. SABORES 135 GRS COSTA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS CHIP CHOC 125 GRS COSTA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
Total Neto
$ 88.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.763
TOTAL OC
$ 104.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.