Orden de Compra. Nº3945-1156-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1156-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 31213,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes6UnidadTACO BLANCO ANOTAR  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS ISOFIT  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
55121715
Banderas o accesorios8UnidadSET DE BANDERITAS FLECHA KORES O SIMILAR  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS HOJA CARTA PREMIER O EQUALIT  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS HOJA OFICIO PREMIER O EQUALIT  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
14111808
Formularios de contabilidad o libros de contabilid4UnidadLIBRO ACTA APAISADO FOLIADO COMPOSICION 100 HOJAS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR OFICIO TORRE  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST-IT ADHESIVO  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44121505
Sobres especiales80UnidadSOBRE TAMAÑO HOJA OFICIO BLANCO  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 164.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.213
TOTAL OC $ 195.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.