Orden de Compra. Nº
3945-116-SE24
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UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-116-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
33395,92
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAREJO VENTAS SPA
Razón Social
BAREJO VENTAS SPA
R.U.T.
76.724.216-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 WINEX O EQUIVALENTE.
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.110
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad
TRAPERO HUMEDO EXCELL O EQUIVALENTE.
$ 2.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.064
$ 17.064
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
PAPEL HIGENICO 22X48 ROLLOS SWAN 23 MTS O EQUIVALENTE.
$ 12.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.361
$ 38.361
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad
LIMPIA PISO CON DESINFECTANTE 5 LTS AROMA LAVANDA DEINSUR CON DESINFECTANTE O EQUIVALENTE.
$ 2.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.738
$ 4.738
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
LUSTRA MUEBLE VIRGINIA 500 CC.
$ 2.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.365
$ 7.365
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA DE PAPEL 13 MTS X 24 ROLLOS NOVA O EQUIVALENTE.
$ 13.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.783
$ 39.783
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON AROMA DOVE ARANDANO 5 LT.
$ 6.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.635
$ 6.635
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM AROMA ORIGINAL.
$ 3.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.206
$ 10.206
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE CLOROX.
$ 3.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.170
$ 33.170
46181504
Guantes protectores
6
Unidad
GUANTES AMARILLOS POR GENERICOS.
$ 948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.688
$ 5.688
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES).
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.648
$ 5.648
Total Neto
$ 175.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.396
TOTAL OC
$ 209.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.