Orden de Compra. Nº3945-116-SE24 "UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-116-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 33395,92
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 WINEX O EQUIVALENTE.  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
47131602
Paños de limpieza absorbente6UnidadTRAPERO HUMEDO EXCELL O EQUIVALENTE.  $ 2.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.064 $ 17.064
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGENICO 22X48 ROLLOS SWAN 23 MTS O EQUIVALENTE.   $ 12.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.361 $ 38.361
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLIMPIA PISO CON DESINFECTANTE 5 LTS AROMA LAVANDA DEINSUR CON DESINFECTANTE O EQUIVALENTE.  $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.738 $ 4.738
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLUSTRA MUEBLE VIRGINIA 500 CC.  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.365 $ 7.365
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA DE PAPEL 13 MTS X 24 ROLLOS NOVA O EQUIVALENTE.  $ 13.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.783 $ 39.783
53131608
Jabones1UnidadJABON AROMA DOVE ARANDANO 5 LT.  $ 6.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.635 $ 6.635
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM AROMA ORIGINAL.  $ 3.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206 $ 10.206
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLOROX.  $ 3.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.170 $ 33.170
46181504
Guantes protectores6UnidadGUANTES AMARILLOS POR GENERICOS.  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688 $ 5.688
47131603
Esponjas4UnidadESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES).  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648
Total Neto $ 175.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.396
TOTAL OC $ 209.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.