Orden de Compra. Nº3945-1184-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1184-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506001003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 91610,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos8UnidadCARPETAS PLASTICAS CON 12 DIVISIONES.   $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800
44121704
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ GEL PILOT BLG17 COLOR VERDE, PUNTA 0,7 O EQUIVALENTE.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
60101722
Libretas de notas20UnidadNOTAS 51X38 N801 COLORES NEON AMARIILO, CELESTE, ROSADO, VERDA, NARANJA Y MAGENTA 100 HJS. KORES O EQUIVALENTE.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
44103103
Tóner3UnidadTONER HP 85 A ORIGINAL O EQUIVALENTE.   $ 98.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.100 $ 296.100
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCARTONERO (TIP-TOP) KORES O EQUIVALENTE.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS ISOFIT O EQUIVALENTE.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRE TAMAÑO HOJA CARTA - BLANCO.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE O EQUIVALENTE.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRE TAMAÑO HOJA OFICIO BLANCO.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH MEDIANO 18MM X 30 MTS.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
55121616
Banderitas autoadhesivas15UnidadSET DE BANDERITAS FLECHA KORES O SIMILAR.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
12171703
Tintas2UnidadTINTA TRODAT 7011 NEUTRA FORMULA ORIGINAL AUSTRIACA ECOLOGICA COLOR: AZUL ORIGINAL O EQUIVALENTE.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH CHICO 12MM X 30 MTS.   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121904
Rellenos de tinta5UnidadTAMPON DACTILAR 70 X 70 MM NEGRO.   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
82121505
Impresión promocional o publicitaria2UnidadTERMOLAMINADO CARTA 225X 285 MM 05/125 MC 100 UNIDADES.   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
Total Neto $ 482.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.610
TOTAL OC $ 573.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.