Orden de Compra. Nº3945-1247-SE16 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1247-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-60-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 17829,6
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalDIDECO: 2 ADHESIVO EN BARRA STICK FIX:$650 C/U 2 CAJA APRIETA PAPELES HAND 25MM X CAJA DE 12U.:$620 C/U 2 CAJA APRIETA PAPELES HAND 51MM X CAJA DE 12U.:$1400 C/U 2 U. ARCHIVADORES CARTA TORRE:$1.490 C/U 15 U. ARCHIVADORES OFICIO TORRE:$1.490 C/U 30 U. CARPETAS DE CARTÓN:$120 C/U 15 U. CARPETAS PLASTIFICADAS:$310 C/U 05 U. CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE:$420 C/U 6 U. CAJA DE CLIPS NORMAL:$280 C/U 2 U. CAJA CORCHETES 26/6 TORRE:$590 C/U 2 U. CORRECTOR LÁPIZ PAPER MATE:$800 C/U 2 U. DEDAL DE GOMA: $190 C/U 2 U. PEGOTE 12X40MM:$600 C/U 2 U. PEGOTE 40X48MM:$1.150 C/U 1 U. PORTA SCOCH:$1.300 4 U. POST-IT ADHESIVO AMARILLO:$550 C/U 5 U. RESMAS CARTA PREMIER:$2.150 C/U 5 U. RESMAS OFICIO PREMIER:$2.480 C/U 2 U. RESMAS CANSON OFICIO:$6.300 C/U 5 U. SCOCH ECOM:$290 C/U 2 U. TACO ANOTAR BLANCO:$690 C/U 2 U. TACO CALENDARIO 2017:$1200 C/U   $ 93.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.840 $ 93.840
Total Neto $ 93.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.830
TOTAL OC $ 111.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.