|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-1254-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN Y MANTENCION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-65-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
52912,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Famacor |
|
Razón Social |
BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ
|
|
R.U.T. |
17.042.484-0 |
|
Sucursal |
Famacor |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAMIÓN PTTE. SD.7979:
1 SOLDADURA CONDUCTO NIVEL DE ACEITE
2 BORNES DE BATERÍA
2 BATERÍAS.
COTIZACIÓN : 050
| |
$ 278.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 278.487
|
$ 278.487
|
|
|
Total Neto
|
$ 278.487
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.913
|
|
$ 331.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.