Orden de Compra. Nº3945-1323-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1323-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 26031,9
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería8UnidadRESMA HOJA OFICIO EQUALIT O SIMILAR.-  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA HOJA CARTA EQUALIT O SIMILAR.-  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS O SIMILAR.-  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC O SIMILAR.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121613
Saca corchetes1UnidadSACA CORCHETES HAND.-  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47121812
Raspadores de limpieza1UnidadPORTA SCOTCH.-  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH MEDIANO 18MM X 30 MTS.-  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
24141607
Separadores de cartón3UnidadSEPARADORES OFICIO RHEIN.-  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
44122103
Corchetes6UnidadCORCHETES TORRE 26/6 TORRE DE 5.000 UNIDADES.-  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA TINTA NEGRA EPSON T 504.-  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA DE TINTA CIAN EPSON T 504.-  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
12171703
Tintas3UnidadBOTELLA DE MAGENTA EPSON T 504.-  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
12171703
Tintas3UnidadBOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON T 504.-  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA TORRE TAMAÑO NORMAL.-  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
Total Neto $ 137.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.032
TOTAL OC $ 163.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.