Orden de Compra. Nº3945-136-SE26 "UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-136-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 227665,22
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGENICO 4 X 500 MTS MARCA OFERTADA SUAV&ROLL.  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA INTERFOLIADA X 200 HOJAS MARCA OFERTADA ELITE.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 GR MARCA OFERTADA EXCELL.  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
47131816
Desodorantes40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC MARCA OFERTADA WINNEX.  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
47121701
Bolsas de basura240UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 X 10 MARCA OFERTADA MAXIPACK.  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 X 10 MARCA OFERTADA MAXIPACK.  $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadCLORO GEL 900 CC MARCA OFERTADA EXCELL.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON VERDE MARCA OFERTADA VIRUTEX.  $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVA LOZA POTENCIADO 5 LTS. MARCA OFERTADA SERVALL.  $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
46181504
Guantes protectores50UnidadGUANTES AMARILLOS.- MARCA OFERTADA NOVA.  $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLÁSTICA NEGRA MARCA OFERTADA MYHOME.  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA INDUSTRIAL 250 MTS X 2 ROLLOS MARCA OFERTADA SUAV&ROLL.  $ 4.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.050 $ 229.050
47131618
Mopas húmedas14UnidadMOPA TIURON COMPLETA 16 OZ . MARCA OFERTADA VIRUTEX.  $ 9.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.218 $ 127.218
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES NITRILO VERDES TALLA L. MARCA OFERTADA NOVA.  $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES NITRILO VERDES TALLA S. MARCA OFERTADA NOVA  $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
Total Neto $ 1.198.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.665
TOTAL OC $ 1.425.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.