Orden de Compra. Nº3945-1458-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-162-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1458-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-162-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-162-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 229623,74
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1 ARENA 1 BOLSA GRAVILLA 5 UND CEMENTO 22 PZA PINO IMPREGNADO 2*3*3,2MT 1 UND PAQUETE AISLAPOL 50MM 7 PAQUETE AISLAPOL 100MM 94 CALIFORNIA IMPREGNADA 3/4*5*3,20MT 5 FIELTRO ASFALTICO 10/40 33 CAJAS CERAMICA 20*30 BLANCO ENGOBE 1,50MT 8 CERAMICA 36*26 BLANCO ENGOBE 1,50MT 2 CAÑERIA COBRE 1/2*6M 2 MARCO PUERTA 1 1/12*4 4 TAPA UNIVERSAL BLANCA 10 P25 BLANCO GANCHO TRAD 4 BLANCO CODO 67,5º H-H 2 BLANCO COPLA BAJADA D 80MM 2 TUBO BAJADA BLANCO 80MM*3MT 2 BLANCO CANALETA LARGO 4M 1 ADHESIVO VINILIT TARRO 250CC 4 REFLECTOR HALOGENO C7SENSOR C7AMPOLLETA 4 EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2*20W 2 EQUIPO FLUORES 1*18 SIN TUBO 2 PUERTAS TERCIADO 80*2MT 14 PL Z INCALUM ACANALADO 0,35*3MT 2 LAVAMANOS BLANCOS 2 PEDESTAL UNIVERSAL BLANCO 4 BRECKRON AC KG R/8 A 12 MT2 15 PINO IMPREGNADO2*2*3,2MTS 7 PERMANIT STANDARD 120*240*6MM S/ COTIZACION ADJUNTA $ 1.208.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.546 $ 1.208.546
Total Neto $ 1.208.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.624
TOTAL OC $ 1.438.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.