Orden de Compra. Nº3945-1504-MC19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-1504-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 25017,3
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA 40X60X CMX02 MM GLITTER PLATA.-  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
60121112
Cartón piedra4UnidadCARTON PIEDRA 055X077 CM 1.5.-  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL CAM RED 103 N06 6 UN.-  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
14111509
Artículos de papelería5UnidadBOLSON PAPEL ENTRETENIDO 25X32.5 CM 09UN 18 DISEÑOS.-  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111514
Bloques para mensajes20UnidadBLOCK DIBUJO BLOCK CHICO.-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
14111514
Bloques para mensajes20UnidadBLOCK DIBUJO N99 1/8 20 HOJAS.-  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
14111610
Cartulina30UnidadCARTULINA D/FAZ 050X065 CM 180 GR AMARILLA , CELESTE, NARANJA, ROJA.-  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14121503
Cartulina40UnidadCARTULINA 055X077 CM 140 GR ROJO NACIONAL, NARANJA, AMARILLO, CELESTE.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121707
Lápices de colores12UnidadLAPIZ COLOR 12 LARGO HEX.-  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
44121709
Lápices de cera10UnidadLAPIZ CERA 12 C CRAYON.-  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
40161508
Filtros de bolso4UnidadBOLSO PAÑO LENCI 20X30 CM 06 UNIDADES 06COL.-  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
60121204
Pintura de témpera lavable2UnidadTEMPERA 500 CC N77 NARAN.-  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
60121204
Pintura de témpera lavable1UnidadTEMPERA 50CC SIEA TOST.-  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
60121204
Pintura de témpera lavable2UnidadTEMPERA 500CC N11 BCO.-  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento4UnidadCOLA FRIA ESCOLAR 0500 GR LAVABLE.-  $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadGOMA EVA 20X30 CMX02 MM 10 COLORES SURT.-  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 131.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.017
TOTAL OC $ 156.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.