Orden de Compra. Nº3945-170-SE26 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-170-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 23864,76
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMILO 1 KILO NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50201706
Café1UnidadCAFÉ INSTANTANEO EN POLVO TARRO 100GR O EQUIVALENTE.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURT + CEREAL CHOCAPIC 142G O EQUIVALENTE.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50202310
Agua mineral40UnidadAGUA BENEDICTINO 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR BLANCA LIDER 1K O EQUIVALENTE.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadJUGO INDIVIAL ANDINA 200CC SABORES TETRA O EQUIVALENTE.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
50101634
Fruta fresca13kilogramoPLATANO KILO.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.736 $ 21.736
Total Neto $ 125.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.865
TOTAL OC $ 149.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.