Orden de Compra. Nº3945-179-SE26 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-179-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 60831,92
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadALARGADOR 5M MACROTEL 5POS. C/SWITCH NEGRO ME-071B5.  $ 5.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.806 $ 5.806
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCH. AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 20078.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
44122011
Carpetas para archivos44UnidadCARPETA PIGMENTADA COLORES SURTIDOS.  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
44121701
Lápiz pasta61UnidadLAPIZ PASTA TORRE AZUL 1.0 LB 31458.  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.296 $ 8.296
14111509
Artículos de papelería41UnidadRESMA FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIUSO 75G.  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.090 $ 266.090
44121706
Lápices de madera61UnidadLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL COLON 30658.  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.904 $ 3.904
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 19X26.5 CM.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
Total Neto $ 320.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.832
TOTAL OC $ 381.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.