Orden de Compra. Nº3945-18-SE22 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-18-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-20-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 127627,75
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónJABON LIQUIDO 5 LTS   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131803
Desinfectantes domésticos12BidónCLOR 5 LTS AL 3%  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
47121605
Limpiadores de suelo11BidónLIMPIA PISO 5 LTS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1BidónALCOHOL GEL 5 LTS   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
51131509
Citrato férrico de amonio2BidónAMONIO CUATERNARIO 5 LTS   $ 12.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.134 $ 25.134
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaCAJA DE GUANTES NITRILO 100 UNIDADES   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.554 $ 28.554
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per80CajaCAJA MASCARILLAS 50 UNIDADES   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA AVION 90 CM   $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.528
42281912
Toallas de esterilización9UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLOROX WIPES MULTIUSO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.469
14111703
Toallas de papel18UnidadTOALLA DE PAPEL 2X250MTS   $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.900 $ 126.900
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGENICO 6X300MTS  $ 7.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.632 $ 88.632
47121701
Bolsas de basura11PaqueteBOLSA DE BASURA 100X105X10 UNIDADES  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462
Total Neto $ 671.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.628
TOTAL OC $ 799.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.