Orden de Compra. Nº3945-187-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-21-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-187-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-21-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-21-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 82732,08
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abel Castro
Razón Social ABEL SEGUNDO CASTRO AGUAYO
R.U.T. 11.580.840-0
Sucursal Abel Castro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras48UnidadSerruchos. Sierras de corte manual.  $ 8.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.552 $ 429.552
31162002
Clavos de sombrerete7UnidadClavos "4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 435.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.732
TOTAL OC $ 518.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.