Orden de Compra. Nº3945-192-SE26 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-192-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 145912,02
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas4UnidadCARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO P/MP490/MX320 ORIGINAL.  $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.504 $ 64.504
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA FOTOCOPIA PREMIER OFICIO MULTIUSO 75G.  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADOR KANGARO METAL 60HJS. COL.SURT. 1309030-1309062.  $ 10.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.945 $ 10.945
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA PLASTIFICADA COL. SURTIDOS 09912.  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
14111509
Artículos de papelería15UnidadRESMA FOTOCOPIA PREMIER CARTA MULTIUSO 75G.  $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.350 $ 85.350
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCH. AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 20078.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA COLON METAL GRANDE M-7 NEGRO 24058.  $ 6.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.569 $ 6.569
14111509
Artículos de papelería15UnidadSEPARADOR OFICIO TORRE COLOR 6 POSIC. 30662.  $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.790 $ 11.790
12171703
Tintas6UnidadCARTRIDGE CANON CL-211 TRICOLOR P/MP490/MX320 ORIGINAL.  $ 20.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.850 $ 125.850
44103103
Tóner3UnidadTONER HP CE285A (85A) NEGRO P/P1102/P1102W/M1132 ORIGINAL.  $ 101.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.750 $ 303.750
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA PIGMENTADA HALLEY COLOR TROQUE 102.  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 767.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.912
TOTAL OC $ 913.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.