Orden de Compra. Nº
3945-192-SE26
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-192-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
145912,02
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
4
Unidad
CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO P/MP490/MX320 ORIGINAL.
$ 16.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.504
$ 64.504
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA FOTOCOPIA PREMIER OFICIO MULTIUSO 75G.
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.900
$ 64.900
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADOR KANGARO METAL 60HJS. COL.SURT. 1309030-1309062.
$ 10.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.945
$ 10.945
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA COL. SURTIDOS 09912.
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
RESMA FOTOCOPIA PREMIER CARTA MULTIUSO 75G.
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.350
$ 85.350
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCH. AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 20078.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA COLON METAL GRANDE M-7 NEGRO 24058.
$ 6.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.569
$ 6.569
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
SEPARADOR OFICIO TORRE COLOR 6 POSIC. 30662.
$ 786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.790
$ 11.790
12171703
Tintas
6
Unidad
CARTRIDGE CANON CL-211 TRICOLOR P/MP490/MX320 ORIGINAL.
$ 20.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.850
$ 125.850
44103103
Tóner
3
Unidad
TONER HP CE285A (85A) NEGRO P/P1102/P1102W/M1132 ORIGINAL.
$ 101.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.750
$ 303.750
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PIGMENTADA HALLEY COLOR TROQUE 102.
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
Total Neto
$ 767.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.912
TOTAL OC
$ 913.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.