Orden de Compra. Nº
3945-197-SE24
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-197-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538265 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
51600,2
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cortés e hijo Ltda.
Razón Social
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T.
76.920.400-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPIZ PASTA NEGRO BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
60123601
Pegamento de purpurina
40
Unidad
ADHESIVO EN BARRA STICK FIX O EQUIVALENTE.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
44121707
Lápices de colores
22
Unidad
LAPIZ COLOR 12 LARGO HEX O EQUIVALENTE.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.780
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS DE 100 HOJAS COLON O EQUIVALENTE.
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE O EQUIVALENTE.
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
CAJA DE LAPICES GRAFITO. X12 UNIDADES.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44121802
Líquido corrector
40
Unidad
CORRECTOR LAPIZ KORES 7 ML O EQUIVALENTE.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
60121535
Goma de borrar
40
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS - SOFTER O EQUIVALENTE.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 271.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.600
TOTAL OC
$ 323.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.