Orden de Compra. Nº3945-197-SE24 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538265 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 51600,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta40UnidadLAPIZ PASTA NEGRO BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
60123601
Pegamento de purpurina40UnidadADHESIVO EN BARRA STICK FIX O EQUIVALENTE.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
44121707
Lápices de colores22UnidadLAPIZ COLOR 12 LARGO HEX O EQUIVALENTE.   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
14111531
Libros o cuadernos de registro40UnidadCUADERNO COLLEGE MATEMATICAS DE 100 HOJAS COLON O EQUIVALENTE.  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
14111531
Libros o cuadernos de registro40UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE O EQUIVALENTE.  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
44121701
Lápiz pasta40UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44121706
Lápices de madera20UnidadCAJA DE LAPICES GRAFITO. X12 UNIDADES.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44121802
Líquido corrector40UnidadCORRECTOR LAPIZ KORES 7 ML O EQUIVALENTE.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS - SOFTER O EQUIVALENTE.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 271.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.600
TOTAL OC $ 323.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.