Orden de Compra. Nº3945-2-SE24 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 9329
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1PiezaPAQUETE CILANTRO C/U.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50101538
Verduras frescas1UnidadMORRON C/U (DE ESTACION).  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
52151704
Cucharas domésticas30UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50101538
Verduras frescas1UnidadLECHUGA CAROLA C/U.  $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624 $ 1.624
52151502
Platos desechables domésticos30UnidadPLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
50131801
Queso natural2UnidadQUESO SACHET 15 LAMINAS QUILLAYES O EQUIVALENTE.   $ 3.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.768 $ 6.768
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETA CRAKER 85 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
50202303
Jugos y néctar concentrados3UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
50181906
Pan en conserva2UnidadPAN BLANCO MOLDE IDEAL 560 GRS O EQUIVALENTE.   $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.746 $ 6.746
50101538
Verduras frescas1kilogramoTOMATE KILO.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50101538
Verduras frescas1kilogramoPALTA KILO.  $ 6.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.774 $ 6.774
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad InternacionalGALLETAS OBSECION 85 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
Total Neto $ 49.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.329
TOTAL OC $ 58.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.