Orden de Compra. Nº3945-220-SE23 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-220-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 351493,35
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño30UnidadPASTILLA DE BAÑO INODORO X 3 UNIDADESMISTER MUSCULO O EQUIVALENTE.  $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.570 $ 93.570
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 WINNEX O EQUIVALENTE.  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA 70X90 WINNEX O EQUIVALENTE.  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.700 $ 132.700
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100UnidadCERA BRILLINA ROJA O EQUIVALENTE.  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.700 $ 132.700
47131816
Desodorantes50UnidadAMBIENTAL GLADE O EQUIVALENTE.  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800
47121605
Limpiadores de suelo50UnidadLIMPIA PISO CON DESINFECTANTE 900 CC DEINSUR LAVANDA.  $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA 80X110WINNEX O EQUIVALENTE.  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.060 $ 48.060
14111703
Toallas de papel35UnidadTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 2 ROLLOS X 250 MTS.  $ 10.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.595 $ 364.595
14111704
Papel higiénico25UnidadPAPEL HIGENICO INDUSTRIAL ECONOMICO 6X300 MTS O EQUIVALENTE WIN ROLL.  $ 9.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.700 $ 236.700
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON ECOLOGICO VIRUTEX O EQUIVALENTE.  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
47131502
Paños de limpieza20UnidadESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES).  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadGUANTES AMARILLOS M/L.  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZ POTENCIADO 900 CC.  $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.580 $ 56.580
47131618
Mopas húmedas80UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL VIRUTEX O EQUIVALENTE.  $ 3.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.640 $ 272.640
47131811
Productos de lavandería30UnidadOMO 400 GR O EQUIVALENTE.  $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑOS DE SACUDIR BLANCOS O NARANJOS.  $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL IGENIX 900 CC O EQUIVALENTE.  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
Total Neto $ 1.849.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.493
TOTAL OC $ 2.201.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.