Orden de Compra. Nº3945-221-SE24 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-221-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 54687,51
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2UnidadCAFÉ TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.   $ 6.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696 $ 12.696
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.   $ 3.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925 $ 3.925
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadCRIOLLITA 100 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.475 $ 9.475
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA BENEDICTINO 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS NUTRABIEN DISTINOS SABORES 175 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados10UnidadMANI PASAS ALMENDRA 150 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.   $ 5.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.143 $ 5.143
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA VITAL 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
Total Neto $ 287.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.688
TOTAL OC $ 342.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.