Orden de Compra. Nº
3945-221-SE24
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-221-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
54687,51
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
CAFÉ TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.
$ 6.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.696
$ 12.696
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.
$ 3.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.925
$ 3.925
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.150
$ 10.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
CRIOLLITA 100 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.475
$ 9.475
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
50202310
Agua mineral
100
Unidad
AGUA BENEDICTINO 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS NUTRABIEN DISTINOS SABORES 175 GRS O EQUIVALENTE.
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad
MANI PASAS ALMENDRA 150 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.
$ 5.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.143
$ 5.143
50202310
Agua mineral
100
Unidad
AGUA VITAL 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.200
$ 81.200
Total Neto
$ 287.829
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.688
TOTAL OC
$ 342.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.