Orden de Compra. Nº3945-237-SE26 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-237-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 39472,12
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2UnidadCAFÉ INSTANTANEO TRADICION TARRO 210G O EQUIVALENTE.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
50181903
Galletas simples saladas10UnidadGALLETA CRAKER COSTA 90 GMS O EQUIVALENTE.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS KUKY 120 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS TRITON DIFER. SABORES 126 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
52151703
Tenedores domésticos50UnidadTENEDOR DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadMILO 1 KILO NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330
52152004
Platos domésticos50UnidadPLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTORTA MANJAR NUEZ 15 PERSONAS.   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.394 $ 50.394
50201706
Café192UnidadSACHET DE CAFÉ NESCAFE TRAD 1,8G.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 207.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.472
TOTAL OC $ 247.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.