Orden de Compra. Nº3945-238-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-238-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 28108,79
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

MATERIALES PUESTOS EN BODEGA MUNICIPAL: MATADERO S/N LOS ALAMOS.

041-2533088

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multi-Alfa
Razón Social BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA
R.U.T. 77.381.080-k
Sucursal Multi-Alfa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1GlobalSECPLAN-TURISMO: MATERIAL DESTINADO FERIA AGROTURISTICA: 135 MTS. CAÑERIA PLANZA 1/2 - 18 MTS.TEE PLANZA DE 1/2 - 18 CODO HI PLANZA1/2 - 18 llaves salida C/RAPIDO DE 1/2 - 18 terminal HI PLANZA DE 1/2 - 2 CODO DE 1/2 - 4 PLANZA TEFLON - 1 LLAVE DE PASO 1/2 - 2 CODOS SANITARIOS 40 M/M, - 18 TEE SANITARIO A 40 M/M - 20 TIRAS PVC SANITARIO - 20 CC VINILIT TARRO - 1 LIJA - 1 SOQUETE GAS BUTANO - 1 GAS BUTANO  $ 147.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.941 $ 147.941
Total Neto $ 147.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.109
TOTAL OC $ 176.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.