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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-238-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
28108,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | MATERIALES PUESTOS EN BODEGA MUNICIPAL: MATADERO S/N LOS ALAMOS. 041-2533088 |
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Proveedor |
Multi-Alfa |
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Razón Social |
BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA
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R.U.T. |
77.381.080-k |
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Sucursal |
Multi-Alfa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Global | SECPLAN-TURISMO: MATERIAL DESTINADO FERIA AGROTURISTICA:
135 MTS. CAÑERIA PLANZA 1/2 - 18 MTS.TEE PLANZA DE 1/2 - 18 CODO HI PLANZA1/2 - 18 llaves salida C/RAPIDO DE 1/2 - 18 terminal HI PLANZA DE 1/2 - 2 CODO DE 1/2 - 4 PLANZA TEFLON - 1 LLAVE DE PASO 1/2 - 2 CODOS SANITARIOS 40 M/M, - 18 TEE SANITARIO A 40 M/M - 20 TIRAS PVC SANITARIO - 20 CC VINILIT TARRO - 1 LIJA - 1 SOQUETE GAS BUTANO - 1 GAS BUTANO | |
$ 147.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.941
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$ 147.941
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Total Neto
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$ 147.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.109
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$ 176.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.