|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-252-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de reparacion vehiculo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE REQUIERE LA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES
ITEM:22.14.002
DENOMINACION : REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS (CAMION)SD 79-79 |
|
Proveniente de Licitación
|
3945-21-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
137560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JOSE MARIO NANCAVIL CARTES
|
|
R.U.T. |
12.385.687-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | Reparación de Transmisión | Reparaciòn diferencial y cambio de corona, piñon de ataque,rodamientos descaqnso, rodamientos de ajustes,reten y lubricantes |
$ 724.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 724.000
|
$ 724.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 724.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 137.560
|
|
$ 861.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.