Orden de Compra. Nº3945-252-SE23 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-252-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 13485,44
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.  $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234 $ 2.234
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadTENEDOR DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.  $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.932
50201706
Café2UnidadCAFÉ GRANULADO TRADICION NESCAFE O EQUIVALENTE 400 GRS.  $ 11.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.538 $ 22.538
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.  $ 3.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.271 $ 3.271
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMILO TARRO 700 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.  $ 6.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.757 $ 6.757
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA 760 GRS HELLMANS O EQUIVALENTE .  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadWATTS DIFER. SABORES 1,5 LITROS CCU O EQUIVALENTE.  $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.025 $ 9.025
Total Neto $ 70.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.485
TOTAL OC $ 84.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.