|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-26-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-5-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-5-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
100000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
edison ariel |
|
Razón Social |
edison ramirez
|
|
R.U.T. |
14.063.276-7 |
|
Sucursal |
edison ariel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141901
| Salones del automóvil y otras ferias | 1 | Unidad | Show de Verano para evento masivo 2013. Para realizar evento en dia 29 de Enero de 2013. Deben adjuntar imagenes, curriculum, otros. | |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 100.000
|
|
$ 1.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.