Orden de Compra. Nº3945-26-SE21 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-26-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 11153
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles4UnidadPENDRIVE 16 GB KINGNSTONE TOSHIBA O EQUIVALENTE  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES 1/4 OFICIO CLASICO  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39121703
Enlaces de cables3UnidadALARGADOR VARIOS 5 MTS BTICINO O EQUIVALENTE  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH MEDIANO 18 MM X 30 MTS  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14101501
Pasta de papel20UnidadLAPIZ PASTA NEGRO BIC CRISTAL O EQUIVALENTE  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121613
Saca corchetes5UnidadSACA CORCHETES CUCHILLO O EQUIVALENTE  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 58.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.153
TOTAL OC $ 69.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.