Orden de Compra. Nº3945-261-SE21 "ARTICULOS DE ASEO CASOS COVID."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-261-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO CASOS COVID.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-20-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 1152448,8
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones400UnidadJABON LIQUIDO DE TOCADOR 900 CC AROMAS DOVE, BLUE, NARANJA, MANZANA.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.400 $ 534.400
47131810
Productos para lavar platos400UnidadLAVALOZA POTENCIADO 900 CC.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO SWAN 40x50 MTS  $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.720 $ 604.720
53131628
Shampoo400UnidadSHAMPOO Y ACONDICIONADOR SEDAL 190 ML.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.200 $ 635.200
53131615
Productos de higiene femenina800UnidadTOALLA HIG. LADYSOFT NATURAL NORMAL C/ALAS X 8 UN.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000
12141901
Cloro Cl400UnidadCLORO 1 LTS IGENIX.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200
47131811
Productos de lavandería400UnidadDETERGENTE ECONOMICO 5 LITROS ECOMAC.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
47131602
Paños de limpieza absorbente400UnidadPAÑOS ABSORBENTES PACK 3 UNIDADES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.200 $ 467.200
53131502
Pasta de dientes400UnidadPASTA DE DIENTES PEPSODENT.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
47131805
Limpiadores de uso general400UnidadLIMPIA PISOS CON AROMAS 900 CC.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
53131503
Cepillos de dientes1200UnidadCEPILLOS DE DIENTES MRSTAR ADULTOS Y NIÑOS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
47121701
Bolsas de basura400UnidadBOLSAS DE BASURA 70x90 WINEX.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.800 $ 436.800
Total Neto $ 6.065.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.152.449
TOTAL OC $ 7.217.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.